县审计局:推深做实审计整改“下半篇”文章

强化跟踪督促。严格执行“一月一回头、两月一起底、三月一汇报”审计整改工作运行机制,加强日常跟踪监督,实现“问题挂号—跟踪督促—实时整改—问题销号—科学分析”的闭环管理模式。截至2024年8月底,2023年度实施的43个审计项目反映的581个问题中,要求立行立改的460个问题已按程序予以销号445个问题,整改完成率96.74%,要求分阶段整改和持续整改的121个问题总体进展顺利。

完善制度建设。制定《望江县审计局审计查出问题整改分类及整改结果认定办法(试行)》等制度,细化整改要求和销号标准,确保整改工作有的放矢、有据可依。根据相关整改要求,2023年度被审计单位通过落实政策、追缴追回、统筹盘活、补发待遇、清退涉企保证金等整改46502.70万元。

深化统筹协调。积极推动各部门信息共享、多维监督,强化审计整改成果运用,打好审计整改“组合拳”。2023年以来,移送纪检监察和公安等有关部门处理事项8件。今年组织县交通局、县企业服务中心、大号村等3个“巡审联动”项目,实现同向发力;向县委、县政府,县委审计委员会请示报告重大事项16项,7份审计报告和审计专报被县委、县政府主要领导批示,深化党对审计工作的全面领导。(王元)